Wenn für Artikel Nettopreise für die unterschiedlichen Rabattgruppen eingepflegt werden sollen, kann das über diese Funktion erfolgen.
Die Artikel werden dafür auf Sonderkondition umgesetzt und die Preise in die entsprechende RGR übernommen.
Es werden nur die neuen Daten übernommen, keine alten Sonderpreise gelöscht.
Eine im Artikelstamm evtl. vorhandene alte Zuordnung Sonderkonditionen sollte vorher über die Funktion "Artikeldaten umsetzen" P0821 wieder auf R umgesetzt werden, da diese sonst bestehen bleiben.
Nach Eingabe / Auswahl der Quelldatei und des Trennzeichens kann ein Gültigkeitsdatum eingegeben und der Lieferant angegeben werden, mit dem die in der Schnittstelle verknüpfte Bestellnummer im Artikelstamm gespeichert ist. Zusätzlich kann eine Einschränkung auf Artikel erfolgen, wo der angegebene Lieferant Primärlieferant ist.
Für die einzelnen Rabattgruppen können die Felder aus der Datei verknüpft werden.
(Eintrag links unter TMS-WIN Daten anklicken und dann rechts unten das entsprechende Feld aus CSV-Daten auswählen)
Zum Löschen einer falschen Verknüpfung wird der oberste Eintrag - ausgewählt.
Wenn die Schnittstelle komplett angelegt ist, kann die Verarbeitung über den Button Start ausgeführt werden.
Wenn beim Import keine Sonderpreise übernommen werden, kann es daran liegen, das eine Blankartikelnummer vorhanden ist.
Diese Blankartikelnummer sollte in der Funktion P089010 gelöscht werden.
(Geht im laufenden Betrieb und dauert keine Sekunde)
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